政府信息公开
(县财政局)
索引号
gmx_wsjkj/2025-00017
发布机构
县卫生健康局
文  号
日期
2025-12-10
耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2024年度部门决算公开报告
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耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2024年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院,作为基层医疗机构,主要履行以下职责:

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理,建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病,认真执行计划生育管理和服务工作,开展计划生育政策开展人口监测预警工作,负责基层计划生育工作,促进出生人口性别平衡和优生优育,提高出生人口素质负责卫生应急工作,全力配合突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

二、重点工作概述

(一)基本医疗服务顺利开展门诊人次15208人,较上年增长7.28%。完成住院诊疗98人次,较上年增长188%,医疗服务收入148.76元,较上年增长2.92%

(二)基本医疗服务方面:我院开设住院病床20张;拥有两辆急救车;设有综合门诊部、住院部、中医科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室,能开展:B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗,地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求,扎实推进做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。通过不断创新进取,相关体现业务质量的数据逐渐回暖。

(三)基本公共卫生服务方面:根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》耿马傣族佤族自治县基本公共卫生服务项目实施方案》、《耿马傣族佤族自治县2024年基本公共卫生服务项目实施方案》,在县卫生局统一部署下,我院于今年开展了建立居民健康档案工作。一是加强组织领导,落实工作责任。为确保居民健康档案工作的顺利进行,我院专门成立了居民健康档案工作领导小组。二是加强人员培训,强化服务意识。为确保居民健康档案保质保量完成,我院对每一名参与居民健康档案建立的工作人员进行了业务培训,让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性,熟练掌握自己的本职工作和建档程序。三是加大宣传力度,增强居民主动建档意识。为增强我乡居民主动参与建档意识,我院采取发放各类宣传材料的形式,让每一名居民了解居民健康档案,积极主动配合我院建档工作小组顺利完成居民建档工作。截止2024年12月,四排山乡辖区人口数16400人,截止2024年底共建立居民健康档案15663人;居民健康档案建档率95.51%(居民健康档案建档率指标≥90%)已完成。居民健康档案使用14057人,使用率89.69%(居民健康档案动态使用率指标≥60%)已完成。居民规范化电子健康档案覆盖人数15896人,建档率96.93%(居民规范化健康档案覆盖率指标≥80%)已完成。

、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置10个内设机构,包括:临床科、中医科、护理部、药剂科、功能科、办公室、财务科、医保科、后勤科、基本公共卫生办公室。

我单位为二级预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个,即耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2024年末人员编制数13人,其中:公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员13人,机关和事业工人0;经费自理人员0

编制内实有人员13人。其中公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员13人,机关和事业工人0;经费自理人员0

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2离休0人,退休2年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末学生0人。年末遗属2人。  

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附1-13

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况决算表》为空表;本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元,若有细小差异为四舍五入形成。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2024年度收入合计523.43万元。其中:财政拨款收入282.71万元,占总收入的54.01%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入148.76万元(含教育收费0.00万元),占总收入的28.42%;本单位无经营收入上级补助收入附属单位上缴收入;其他收入91.96万元,占总收入的17.57%。与上年相比,收入合计减少92.26万元,下降14.98%。其中:财政拨款收入减少42.97万元,下降13.19%;事业收入增加4.22万元,增长2.92%;其他收入减少53.51万元,下降36.78%。财政拨款收入较上年减少主要原因是本单位在职人员4月调出1人,无跨年度缴纳养老保险支出,人员经费减少,且工会经费较上年减少,故财政拨款收入较上年减少。事业收入较上年增加的主要原因是本年本单位门诊人次及住院人次较上年增加,故事业收入较上年增加。其他收入较上年减少的主要原因是本年本单位收到的医保结余分配资金较上年减少,故其他收入较上年减少。本年度本单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2024年度支出合计527.42万元。其中:基本支出302.08,占总支出的57.27%;项目支出225.34,占总支出的42.73%;本年度本单位无上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出与上年相比,支出合计减少38.28万元,下降6.77%。其中:基本支出减少16.14万元,下降5.07%;项目支出减少22.14万元,下降8.95%。基本支出减少的主要原因是本年本单位在职人员4月调出1人,无跨年度缴纳养老保险支出,人员经费减少,故基本支出较上年减少。项目支出较上年减少的主要原因是本年本单位购进医疗设备项目较上年减少,故项目支出较上年减少。本年度本单位上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出与上年相比无变化。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院正常运转的日常支出302.08万元其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.66万元,占基本支出的56.83,较上年减少25.43万元,下降12.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.42万元,占基本支出的43.17,较上年增加9.29万元,增长7.67%。人均工资福利支出12.29万元/人/年。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出225.34万元其中:基本建设类项目支出0.00万元,与上年相比无变化。项目支出较上年减少22.14万元,支出较上年减少的主要原因是本年本单位购进医疗设备项目较上年减少,故项目支出较上年减少。重要项目开支及开展工作情况如下:

1.实施基本药物制度补助8.06万元,用于支付乡村医生的劳务费和药补助等。

2.基本公共卫生服务项目补助资金102.68万元,用于支付为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕妇、原发性高血压和2型糖尿病患者严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务等的基本公共卫生服务支出。

3.重大传染病防控项目补助资金1.6万元,主要用于重大传染性疾病加强监测力度,不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

4.家庭签约医生服务项目1.55元,用于支付乡村医生的服务费和办公服务支出

5.医疗业务经费收支111.45万元,用于医院的专用设备购置及基础设施修缮,药品及耗材款等支出,保障本单位正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出283.98万元,占本年支出合计的53.85%。与上年相比减少60.14元,下降17.48%,完成年初预算的131.98%减少的原因是本单位在职人员4月调出1人,无跨年度缴纳养老保险支出,人员经费减少,故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出21.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,完成年初预算的84.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出13.36万元,事业单位离退休支出6.19万元,死亡抚恤支出2.16万元。造成预决算差异的主要原因是本单位在职人员4月调出1人,无跨年度缴纳养老保险支出及退休人员死亡1人,故预决算数存在差异。与上年相比减少7.5万元,下降25.68%,减少的主要原因是本年本单位无跨年度缴纳养老保险支出,故社会保障和就业(类)支出较上年减少。

9.卫生健康(类)支出251.93占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%,完成年初预算的142.60%主要用于基本公共卫生服务支出102.41万元,艾滋病防治项目支出0.96万元,事业单位医疗保险缴费支出7.14万元,在职人员工资福利支出131.9万元,基本药物实施项目支出9.52万元。造成预决算差异的主要原因是年初预算无基本公共卫生服务项目上级专款资金,故预决算数存在差异。与比上年相比减少5.49万元,下降16.7%,减少的主要原因是基本药物实施项目支出较上年减少,故本年度卫生健康(类)支出较上年减少。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.12占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算数的200%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。造成预决算差异的主要此项目为2023年的项目,本年完成项目工程,在本年内支出,故预决算存在差异。与上年相比增加0.12万元,增长100%,增加的主要原因是上年无巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出,故农林水(类)支出较上年增加。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出10.22占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,完成年初预算的79.75%。主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年本单位住房公积金11月-12月未及时缴纳,及在职人员调出1人,故预决算数存在差异。与上年相比减少2.29万元,下降18.31%,减少的主要原因是本年住房公积金11月-12月未及时缴纳,及在职人员调出1人,故住房保障(类)支出较上年减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中,财政拨款“三公”经费支出无年初预算上年及本年无此项支出。

1.因公出国(境)费支出年初预算本年度本单位未发生因公出国境经费,与上年相比无变化。

2.公务用车购置费支出年初预算本年度本单位未发生公务用车购置费支出,与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护经费无年初预算,本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出,与上年相比无变化。

4.公务接待经费无年初预算,本年度本单位未发生公务接待经费支出,与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算,上年及本年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国(境)费支出无年初预算,本年度本单位未发生因公出国境经费,与上年相比无变化;公务用车购置费支出无年初预算,本年度本单位未发生公务用车购置费,与上年相比无变化;公务用车运行维护费支出无年初预算,本年度本单位未发生公务用车运行维护费,与上年相比无变化公务接待费支出无年初预算,本年度本单位未发生公务接待费,与上年相比无变化。   

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的特殊事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院资产总额776.29万元,其中,流动资产315.01万元,固定资产390.1万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程70.95万元,无形资产0.23万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.98万元,其中固定资产减少32.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元

国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2024年度,耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评表

(详见附表13)

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院本年度无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

 

部分  名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 

监督索引号53092600636101001111


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