耿马傣族佤族自治县民族中学2026年部门预算公开
耿马傣族佤族自治县民族中学2026年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县民族中学2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县民族中学2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县民族中学2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县民族中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
(二)机构设置情况
耿马傣族佤族自治县民族中学属二级预算单位,属财政补助事业单位,执行政府会计制度。事业单位1个,主要设置十一个股室(行政办公室、教学处、德育处、信息中心、资助中心、后勤处、工会、副校长办公室、团委、财务室、校长办公室)。
(三)重点工作概述
1.以师德师风建设为契机,学校领导班子、教职工队伍建设取得重要突破。配齐了各处室中层管理人员,保证各处室正常运转,各项工作组织到位、管理到位。制定了学校领导班子和各科室主任的岗位职责,学校领导班子和各科室主任分工明确,责任到人,齐抓共管。落实精心化管理,实行年级部负责制。狠抓教师队伍意识形态建设,提升干事创业的能力。狠抓学校班子、广大教职工的贯彻力、执行力。
2.以制度为保障,学校德育管理得到进一步升华。以制度为保障,以行为养成教育为核心,狠抓工作落实,促进学校德育管理工作更加高效。全面践行“三全”德育理念和“1+13”值周模式,狠抓学生的德育管理。实行“家校联合,共同管理”的模式,定期召开家长会,向家长讲解学校管理规章制度。
3.以主备课和月考制度为抓手,学校教育教学质量稳步提升。抓实精细化管理,明确责任目标,管理更加具体到位,提高了工作效率。加强教学常规检查,规范教学过程。完善了主备课制度,做到定时间、定地点、定范围、定主备课人的要求,保证了集体备课工作的正常开展。定期召开教研组长、备课组长工作会议,指导教研组、备课组制定切实可行的计划。夯实毕业班复习备考工作。
4.践行后勤服务宗旨,学校后勤保障管理、服务质量得到巨大改善。严格收费制度,规范教育收费,不断提升校务管理效能。认真贯彻落实教育惠民政策,时刻紧盯校园安全隐患排查工作,紧盯对学校食堂的食品安全管控。抓实校园绿化美化,努力打造“六大”校园,为师生创造良好的工作和学习环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制172人,其中:行政编制0人,工勤人员编制7人,事业编制177人。在职实有196人,其中:财政全额保障196人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入43326697.63元,其中:一般公共预算39703047.63元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入1718650.00元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1905000.00元。
与上年对比增加4168096.51元,增长10.64%,主要原因分析:一是两年一次的工资变动,人员经费增加;二是因政策原因,人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动,造成调增。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入39703047.63元,其中:本年收入37622509.86元,上年结转收入2080537.77元。本年收入中,一般公共预算财政拨款39703047.63元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3577496.51元,增长9.90%,主要原因分析:一是两年一次的工资变动,人员经费增加;二是因政策原因,人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出43326697.63元。财政拨款安排支出39703047.63元,其中:基本支出37106989.91元,与上年对比增加1992711.42元,增长5.67%,主要原因分析:是本单位在职人员增加,人员经费增加;项目支出2596057.72元,与上年对比增加1584785.09元,增长156.77%,主要原因分析:本年度校舍建设、体育设施建设等项目资金增加,故项目支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.教育支出—初中教育12842537.34元,主要用于保障初中教育教师工资福利支出及县级配套义务教育困难学生资助。
2.教育支出—高中教育18247851.56元,主要用于保障高中教育教师工资福利支出及项目建设。
3.教育支出—特殊学校教育43349.00元,主要用于保障特殊教育学校教师工资、运转经费及困难学生补助等支出。
4.教育支出—其他教育费附加安排的支出360000.00元,主要用于保障其他教育费附加安排的支出福利支出及项目建设。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1057885.8元,主要用于事业单位离退休人员财政部分的退休费。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3204264.58元,主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出26839.20元,主要用于抚恤死亡职工家属的经费开支。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1421892.41元,主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出95229.31元,主要用于在职职工大病医疗保险的支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积2403198.43元,主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
1.基本工资9987201.60元(其中:基本支出9987201.60元)。
2.津贴补贴4339950.00元(其中:基本支出4339950.00元)。
3.绩效工资11805084.00元(其中:基本支出11805084.00元)。
4.机关事业单位基本养老保险缴费3204264.58元(其中:基本支出3204264.58元)。
5.职工基本医疗保险缴费1421892.41元(其中:基本支出1421892.41元)。
6.其他社会保障缴费235415.88元(其中:基本支出235415.88元)。
7.住房公积金2403198.43元(其中:基本支出2403198.43元)。
8.办公费414920.04元(其中:基本支出414920.04元)。
9.工会经费199744.03元(其中:基本支出199744.03元)。
10..退休费1057885.8元(其中:基本支出1057885.8元)。
11.其他商品和服务支出185843.94元(其中:基本支出185843.94元)。
12.生活补助386839.00元(其中:基本支出386839.00元)。
13.水费100800.00元(其中:项目支出100800.00元)。
14.电费199500.00元(其中:项目支出199500.00元)。
15.邮电费84000.00元(其中:项目支出84000.00元)。
16.差旅费100800.00元(其中:项目支出100800.00元)。
17.维修(护)费379050.00元(其中:项目支出379050.00元)。
18.培训费100800.00元(其中:项目支出100800.00元)。
19.办公设备购置499800.00元(其中:项目支出499800.00元)。
20.劳务费974250.00元(其中:项目支出974250.00元)。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位2026年无与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
我单位2026年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
因本单位无一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
1、因公出国(境)费
耿马傣族佤族自治县民族中学2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2、公务接待费
耿马傣族佤族自治县民族中学2026年公务接待费预算为0元,较上年无变化,国内公务接待批次预计为0次,共计接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县民族中学2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费0元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
(二)上级资金
耿马傣族佤族自治县教育体育局2026年上级资金“三公”经费预算0元,较上年无变化。
(三)自有资金
耿马傣族佤族自治县民族中学2026自有资金“三公”经费预算0元,较上年无变化。
(四)非财政拨款
耿马傣族佤族自治县教育体育局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元,较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县民族中学2026年重点项目为“县级配套学生资助专项资金”。
县级配套学生资助专项资金预算安排158631.75元,根据教育部、中央组织部、财政部、人力资源社会保障部、国务院扶贫办研究制定的《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》实施县级配套学生资助专项资金,通过项目的实施,一是保证教育教学活动正常有序进行;二是对贫困学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;三是让国家惠民政策落实到位,家长和社会满意度也比较好。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,耿马自治县民族中学资产总额58925022.22元,其中,流动资产741807.93元,固定资产58010035.87元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产173178.42元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5158635.52元,其中固定资产减少4136825.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
(四)其他需要说明的事项
耿马自治县民族中学无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算,故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表。
耿马自治县民族中学2026年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
县级配套学生资助专项资金
二、立项依据
根据临政办法(2021) 10号文件。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县民族中学
四、项目基本概况
根据临政办法(2021)10号文件,《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》实施县级配套学生资助专项资金、
五、项目实施内容
帮助改善贫困家庭儿童就学水平,解决贫困家庭经济负担。
六、资金安排情况
本级财力安排资金75272.63元
七、项目实施计划
2026年度实施完成,支付资金为75272.63元。
八、项目实施成效
通过项目的实施,一是保证教育教学活动正常有序进行;二是对贫困学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;三是让国家惠民政策落实到位,家长和社会满意度也比较好。