政府信息公开
(县卫生健康局)
索引号
gmx_wsjkj/2025-00007
发布机构
县卫生健康局
文  号
日期
2025-12-08
耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2024年度部门决算公开报告
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监督索引号53092600636102001000

 

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)

2024年度部门决算公开报告

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

主要职能:1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置,拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,落实现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录,组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全地方标准。5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。7.负责计划生育管理和服务工作,开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核,开展人口监测预警工作,负责对基层计划生育工作的指导,促进出生人口性别平衡和优生优育,提高出生人口素质。8.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

(一)党对卫生健康事业的领导全面加强。把党的政治建设摆在首位,坚定不移把学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为局党组会议第一议题,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。常态化开展上级重大部署、重要工作落实情况回头看,持续跟进、主动作为,确保党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的工作要求件件有着落、事事见成效,以实际行动坚定拥护两个确立、坚决做到两个维护。组织开展学习新修订《中国共产党纪律处分条例》9次,举办全系统领导干部党纪学习教育读书班暨卫生健康局党组(局机关党委)理论学习中心组集中学习1次。下属党组织开展支委会学习57次、党员大会学习28次、主题党日学习55次。以学党纪、守纪律、强作风,推动工作新发展为主题,各级党组织书记讲纪律党课28场次。以案为鉴,以促醒。组织系统内领导干部和职工观看《五丑现形记》《为了临沧政治生态的海晏河清》等警示教育片14场次,观看人数882人次。持续推进医药领域腐败问题集中整治,全县卫生健康系统有8人主动说明问题情况,上交不当得利。做好“15件群众身边具体实事相关腐败和作风问题整治。共检查医疗机构20家(含民营医院3家),发现违反诊疗规范过度诊疗问题60个,完成整改60个,涉及违规资金已退回县医保局和国库。扎实开展医疗机构检查检验结果互认整治、小切口院外购药专项整治、医疗服务领域乱象专项整治和殡葬领域腐败乱象专项行动。抓好党员发展工作,2024年预备党员转正9名,发展预备党员7名。强化意识形态工作,通过党组会、干部职工会议等扎实开展政治理论学习,强化对全系统意识形态领域风险挑战的分析研判,牢牢把握意识形态主动权。进一步突出社会主义核心价值观宣传,不断加强宣传思想文化工作。及时回应社会诉求,妥善办理答复卫生健康信访件3件、市长热线7件。2024年卫健系统无重大突发事件、热点敏感问题而引发的舆情发生。

(二)医药卫生体制改革持续深化。围绕保基本、强基层、建机制的总体要求,基本形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局。持续深入开展三医联动改革,完成了城乡居民医保资金、人员编制和基本公卫资金三个打包工作,持续推进医疗服务价格、医保支付方式、人事薪酬制度等改革,建立总额打包、结余留用、超支自担激励约束机制,医保基金连续四年实现结余,累计结余8560万元。全面启动DRG支付方式改革工作。依托县人民医院数据中心机房,已建成县、乡、村三级医疗机构互联互通的基础网络设施,基本完成同质化的HISLISEMRPACS、远程心电图、远程会诊系统,为医疗业务数据共享、共用打下坚实基础。

(三)医疗卫生服务体系健全完善。县人民医院外科住院部楼3月份竣工投入使用;县第二人民医院传染病科综合楼及孟定疾控分中心实验室综合楼完成封顶及室外装修,转入室内装修工程;科研后勤服务综合楼复工复产;县中医医院住院医技综合楼二期建设项目完成主体封顶;县中医医院提标扩能业务用房及辅助设施建设项目正在进行工程扫尾。县人民医院建成省级临床重点专科1个(妇产科),薄弱专科3个(口腔科、精神科、临床 营养科),不断提升肿瘤科、神经外科和血透室服务能力。县中医医院建成了针灸科、康复科、老年医学科等3个省级中医临床重点学科,积极申报风湿科等省级中医临床重点学科。加快推进县人民医院临床服务五大中心建设,电子病历系统应用已达4级标准。县人民医院、县中医医院、县第二人民医院等医疗机构分别与云南省阜外心血管病医院、昆明医科大学第二附属医院、云南中医药大学第二附属医院等医院共建专家工作站11个(累计建立24个),建立专科联盟4个(累计建立25个),逐步补齐县级医院医疗服务和管理能力短板,有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。完成卫生行业固定资产投资15385.22万元、完成任务数13000万元的118.3%。向上争取资金6807.59万元,完成任务数5000万元的136.15%。县卫生和社会工资总额抽样单位3家(县人民医院、孟定镇中心卫生院及孟康中医医院),完成8866.1万元,同比增加662.9万元,增长8.08%,完成县级任务数8%的要求。

(四)疾病防控能力持续提升。2024年共报告法定传染病203921例,发病率为1389.381/10万,较去年同期下降24.86%,无甲类传染病报告病例。乙类传染病报告131159例,发病率为410.6842/10万,较去年同期下降54.30%;丙类传染病报告7种共2762例,发病率为978.6969/10万,较去年同期上升2.98%;死亡19例,均为艾滋病病例,较去年同期下降5%。连续26年未发现疑似鼠疫疫情,29年无霍乱疫情。全年累计挂网上报登革热病例36例,疫情呈现散发低水平流行,疫情得到了有效控制,省市领导及专家组对我县超前谋划部署,防控措施有力有效落实给予了充分肯定和认可。科学规范推进结核病防治,应管理肺结核患者102例,规范管理率和规则服药率均为99.04%,超过90%要求。常规免疫疫苗应种66601针次,实种65315针次,接 种率98.07%。强化艾滋病、丙肝、性病三病同防同治,艾滋病感染者和病人发现率94.76%,艾滋病感染者和病人治疗率95.26%,在治病人治疗有效率97.7%。持续保持无经输血传播,母婴传播率降至0。艾滋病中西医协同治疗工作任务完成率达122.9%;美沙酮维持治疗保持率100%2022年至今新报告丙肝应治疗124例,实际治疗104例,治疗率83.87%,超过75%要求;既往报告丙肝病例656例,抗病毒治疗470例,治疗率71.65%,超过50%要求。强化以梅毒为重点的性病防治工作,性病就诊者HIV和梅毒检测比例95%。居民健康档案纸质建档率92.86%,电子建档率92.85%,血压患者建档22429人,完成市级下达任务数的100.04%,规范管理率90.40%,血压控制率73.10%。糖尿病患者建档5523人,完成市级下达任务数的114.23%,规范管理率90.85%。精神卫生工作扎实推进,全县在册精神病患者1871例,报告患病率6.65‰,管理率99.36%,规范管理率99.04%,规律服药率86.80%;精神分裂症患者规律服药率87.76%,病情稳定1666例、稳定率94.87%

(五)基层医疗卫生服务能力持续提升。全县13家乡镇卫生院有12家已创为等级医院,达标率92.3%,其中孟定、勐永、勐撒3家中心卫生院达到国家推荐标准,孟定、勐永2家中心卫生院获评云南省社区医院。近3年累计投入280万元建设改造边境幸福村卫生室,统筹医保结余资金365.88万元支持村卫生室的创等达标工作,全县83个村卫生室中有53个已达到服务能力标准,其中20个达国家推荐标准,47个村卫生室配备心电图机,村级医疗服务能力得到大幅提升。建成13个基层慢病管理中心,覆盖全部乡镇卫生院;建成11个心脑血管救治站,覆盖率达84.6%,高于全市平均水平;建成基层慢性病诊疗专科4个、基层中医馆和康复科3个。落实先诊疗后付费政策,合理控制监测对象医疗费用,累计规范救治管理36种大病患者811人,救治率100%;应签尽签三类重点监测对象241人,签约率100%;三类监测对象中4种重点慢病患者439人,签约率100%,综合随访率100%;落实一般脱贫人口家庭医生签约应签尽签政策,脱贫人口中患4类慢病签约人数3414人,9人不具备签约条件(长期不在本县域的人员),签约率100%,规范管理率达到95%以上;收到政府救助平台卫生医疗服务申请事项7件、办结率100%,牢牢守住不发生规模性因病返贫致贫底线。组织3批次73名乡村卫生人员参加全市乡村卫生人员执业(助理)医师医师考前培训,组织2287名基层卫生人员技能培训。

(六)妇幼健康工作提质增效。妇幼健康指标稳步提升,两癌防治成效显卓越。孕产妇系统管理率90.27%,孕产妇死亡率0/10万,婚前医学检查率提升至93.88%,加强三病感染孕产妇管理,艾滋病、梅毒和乙肝检测率均达到95%以上,有效控制艾滋病母婴传播和先天梅毒发病。持续做好妇幼健康保障工作,宫颈癌筛查10862人,筛查覆盖率60%;适龄妇女乳腺癌筛查8940人,筛查覆盖率50%,完成市级下达任务数。儿童保健管理水平 稳步提高,新生儿访视率99.51%,儿童健康管理率98.31%0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.95%,均达到市级指标要求。5岁以下儿童死亡11人、死亡率4.91‰,婴儿死亡11人、死亡率4.91‰,新生儿死亡6人、死亡率2.68‰

(七)应对人口老龄化战略稳妥实施。做好人口统计监测工作。2024年全县出生人口1905人,出生率6.26‰;死亡人口1691人,死亡率5.55‰,自然增长率2.75‰。做好计划生育利益导向确认申报发放工作。共发放补助资金720.474万元(特别扶助金187.176万元,奖励扶助金89.856万元,一次性抚慰金4.25万元,2024年城乡部分独生子女全程教育奖学金”11.428万元,云南省城乡居民基本医疗保险符合资助资金86.164万元,生育奖励、育儿补助资金341.6万元。大力发展普惠托育服务,持续推进3岁以下婴幼儿照护服务工作,能提供普惠托位1250个。占比今年任务数1144个托位的109.3%,千人托位数达4.5人,完成市级下达的任务数。

(八)卫生健康法治工作有序推进。以普法强基补短板为切入点,全面落实八五普法规划和谁执法谁普法的普法责任制,全系统领导干部牢固树立尊法学法守法用法的法治理念。坚持依法行政、规范行政审批,深化放管服改革,持续优化行政审批流程,统筹推动新生儿出生高效办成一件事,营造良好的卫生健康营商环境。年度共办理行政许可及公共服务事项2808件,按时办结率100%。加强卫生监督执法,规范公共卫生秩序,对辖区内医疗卫生、传染病防治、放射卫生、妇幼健康、公共场所、学校卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒等监管单位进行监督巡查。对57家被监督单位下达卫生监督意见书和处罚决定书,其中:行政警告41家,行政处罚罚款12家、行政警告及罚款4家、罚款8.9万元。强化事中事后监管,完成年度双随机监督抽查任务151家,完结率100%。加强职业病防治,督促用人单位落实职业病防治主体责任,切实保障劳动者健康权益。全县完成企业工作场所职业危害因素监测7户,纳入职业危害专项治理用人单位管理7户,开展专项监督检查2次,职业病危害申报率达100%,监督检查覆盖率100%。实现使用云南省区块链+行政执法和监督平台办理执法案件,行政处罚52件录入47件、行政许可874件录入874件、行政检查1919户次录入1919件、行政确认2194件录入2194件,录入覆盖率99.9%

(九)中医药传承创新加快发展。提升基层中医药服务能力,全县13个乡镇卫生院均设立中医馆、中医药服务覆盖率达100%83个村卫生室中医药服务覆盖率达100%。县中医医院被评定为二级未定级中医医院。强化中医药人才选拔培养,李军衡被评为云南省第二批基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家,确定继承人8人。引进傣医暖雅傣医烘雅等傣医民族医药技术,建立起了我县傣医医药技术医疗体系。耿马镇、勐撒镇、勐永镇3家卫生院获得基层中医康复服务能力提升项目。成功举办了首届中医夜市活动,受到了社会一致好评。2024年各医疗机构门诊诊疗人数264091人次,占比达37%;村卫生室中医诊疗71149人次,占比达35%。基本形成了县、乡、村三级中医服务网络,做到了县级有龙头机构、乡镇有中医馆、村卫生室能提供中医药服务,让群众就近就能获得优质的中医药和康复医疗服务。

(十)健康耿马建设稳步推进。创建国家卫生县本年度实际线上考核的34项指标(省级考核达标要求至少达标30项),达标31项,未达标3项;健康县城建设本年度实际线上考核的51项指标(省级考核达标要求至少达标45项),达标48项,未达标3项。20243月,创建国家卫生县通过省级技术评估。202411月,创建国家卫生县健康县城和爱国卫生“7个专项行动工作通过省级暗访。省级慢性病综合防控示范区创建自评达标。

(十一)人才队伍建设不断强化。抓实医师资格、护士资格、卫生专业技术和卫生人才评价考试工作。公开招聘事业专技人员11人、急需紧缺人才引进4人、订单定向医学生分配9人。完成面向2023届医学专业高校毕业生公开招聘大学生乡村医生4人。同时积极做好2025年公开招聘和急需紧缺人才引进申报工作,计划公开招聘6人,急需紧缺人才引进9人,不断充实卫生人才队伍。2024年引进上海市第一妇婴保健院第56批次10人(累计引进30人),临沧市人民医院第3批次5人(累计引进15人)定点轮换帮扶县人民医院妇产科、儿科等科室进行传帮带,重点抓好新技术培训、新业务推广使用。引进云南中医药大学第二附属医院第6批次3人(累计引进18人)及上海市崇明区1批次2人对县中医医院康复科、针灸科、内科、药剂科等科室进行帮扶。

(十二)卫生健康事业管理水平全面提升。做好人大代表建议和政协委员提案办理工作,办理2件政协委员提案。严格落实安全生产责任,共排查整改医疗机构安全生产风险隐患94个,排查九小场所消防安全隐患112条,已整改109条,正在整改3条。系统内各医疗卫生单位及民营医院设立微型消防站共19家,实现了重点区域和单位的全覆盖。联合县消防救援大队局开展拆窗破网指导培训1次、联合县公安局开展安保业务培训1次。全年未发生安全生产和消防安全事故。扎实推进平安医院建设,配备安保人员45人,其中持证保安员40人,持证率达89%。组建保安应急处置小分队4支,二级以上医疗机构安装一键报警系统并与公安机关联网,重要部位安装视频监控,配置防爆钢叉等设施设备。常态化开展对精神病患者的管理服务,根据风险类别定期开展随访。指定专人做好征兵工作,高质量完成85名新兵体检工作。优质高效完成县两会、第二届临沧百国华侨华人联谊会、公务员考试、泼水节、青苗节等医疗保障任务。

、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,包括:办公室、规划财务与信息建设股、政策法规和人口监测家庭发展股、医政医管和中医药发展股、健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、疾病防控和应急处置股(防治艾滋病办公室)、公共卫生监督股。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围纳入本单位2024年度部报范围的单位共1个,纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2024年末人员编制数34人,其中:公务员19人,参照公务员法管理人员10事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0;经费自理人员0

编制内实有人员32人。其中公务员16人,参照公务员法管理人员7事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人4;经费自理人员0

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24离休0人,退休24本单位无未移交离退休人员年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

 

第二部分 2024年度部门决算表

 

(详见附件1-13

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元,若有细小差异为四舍五入形成。

 

第三部 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2024年度收入合计1857.14万元。其中:财政拨款收入1841.45元,占总收入的99.16%;其他收入15.69元,占总收入的0.84%。与上年相比,收入合计减少1186.65元,下降38.99%。其中:财政拨款收入减少1159.24元,下降38.63%;其他收入减少27.41元,下降63.60%。本年度新冠疫情防控补助资金收入较上年减少,故本年总收入较上年减少。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入,与上年相比无变化

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2024年度支出合计1863.47元。其中:基本支出572.35元,占总支出的30.71%;项目支出1291.12万元,占总支出的69.29%。与上年相比,支出合计减少1232.55元,下降39.81%。其中:基本支出增加70.64元,增长14.08%;项目支出减少1303.19元,下降50.23%;本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出,与上年对比无变化支出下降的主要原因是新冠疫情防控项目资金支出较上年减少,故本年总支出较上年减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)单位机构正常运转的日常支出572.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出537.61元,占基本支出的93.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.74元,占基本支出的6.07%。与上年相比基本支出增加70.64万元,增加14.08%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加67.28万元,增长14.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加3.37万元,增长10.74%。基本支出增加的原因是2024年卫生监督所与卫生健康局合并做预算,相关人员经费支出也随之增加。人均工资福利支出14.84万元/人。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1291.12其中:基本建设类项目支出0.00万元项目支出与上年相比减少1303.19万元,同比下降50.23%。项目支出同比减少的原因是2024年新冠疫情防控资金项目支出减少。重要项目开支及开展工作情况如下:

1.慢病防控工作项目经费支出81.72万元。主要用于创建省级慢性病综合防控示范区建设工作的慢性病综合监测、开展慢性病防治全民健康教育、开展爱国卫生“7个专项行动及病媒生物防治等工作经费支出。

2.实施基本药物制度补助资金支出222.24万元。主要用于村医及离岗村医补助等支出。

3.基本公共卫生服务项目补助资金支出191.23万元,主要用于为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

4.重大传染病防控补助资金支出6.79万元,主要用于重大传染性疾病监测,不出现突发疫情,不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

5.新冠疫情防控项目补助资金支出141.11万元,主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作相关支出。

6.计划生育补助项目支出626.58万元,主要用于奖励补助农村计划生育家庭,改善计划生育家庭生产生活状况,促进人口均衡发展等相关支出。

7.其他卫生健康项目支出21.45万元。主要用于重阳节慰问经费、部分患者管理经费等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出1841.45元,占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少948.81元,下降34.00%,完成年初预算的57.95%主要原因是新冠疫情防控项目资金支出减少,故一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出110.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的99.47%主要用于行政单位离退休61.30万元;机关事业单位基本养老保险缴费41.91万元;机关事业单位职业年金缴费5.52万元;死亡抚恤1.29万元。造成预决算差异的原因是2024年度有新增退休干部。与上年对比减少17.54万元,下降13.75%,主要原因是2023年有一离退休干部去世,补贴了死亡抚恤(丧葬费)19万元,今年无相关补贴,故支出减少。

9.卫生健康(类)支出1699.01,占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%,完成年初预算的56.09%主要用于卫生健康管理事务404.17万元,基层医疗卫生机构222.24万元,公共卫生422.55万元,计划生育事务626.58万元,行政事业单位医疗22.62万元,老龄卫生健康事务0.50万元,其他卫生健康支出0.36万元。与上年对比减少933.11万元,下降35.45%,支出同比减少的主要原因是新冠疫情防控防治项目资金支出减少。造成预决算差异的原因新冠疫情防控资金的项目决算经费与预算经费相较减少,故造成差异

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障(类)支出32.43,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,完成年初预算的85.30%主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.87万元,增加6.10%,主要原因是24年公积金基数调整,职工公积金整体上调。造成预决算差异的原因是2024新增两名退休人员,住房公积金缴纳支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款三公经费支出中,财政拨款三公经费支出年初预算为5.6元,决算为4.87元,决算完成年初预算的87.05%;支出决算较上年增加1.10万元,增长29.13%。增加的原因是与卫生监督所合并,公车和去年相比增加一辆,开支增加。

1.因公出国(境)费支出无年初预算,本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算,本年度本单位未发生公务用车购置费

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.00,决算为4.78元,占财政拨款三公经费总支出决算的98.02%,完成年初预算的119.46%支出决算较上年增加2.78万元,增长138.92%。增加的原因是与卫生监督所合并,公车和去年相比增加一辆,开支增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.60,决算为0.10元,占财政拨款三公经费总支出决算的1.98%,完成年初预算的6.03%支出决算较上年减少1.68万元,下降94.56%。减少原因是公务接待变少,且接待活动从简为主。

具体是国内接待费支出决算0.10元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。

一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为5.60元,决算为4.87元,决算完成年初预算的87.05%;支出决算较上年增加1.10万元,增长29.13%。增加的原因是与卫生监督所合并,公车和去年相比增加一辆,开支增加。

1.一般公共预算财政拨款三公经费支出情况:因公出国(境)费支出无年初预算,本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出无年初预算,本年度本单位未发生公务用车购置费公务用车运行维护费支出年初预算为4.00,决算为4.78元,完成年初预算的119.46%支出决算较上年增加2.78万元,增长138.92%。增加的原因是与卫生监督所合并,公车和去年相比增加一辆,开支增加;公务接待费支出年初预算为1.60,决算为0.10元,完成年初预算的6.03%支出决算较上年减少1.68万元,下降94.56%。减少原因是公务接待减少,且接待活动从简为主

2.一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务、登革热疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于结核病防治工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款三公经费支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2024年机关运行经费支出34.738399其中:行政单位34.74万元,参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年增加3.37万元,增长10.73%主要原因是卫生健康局与卫生监督所合并,基本公共卫生服务、登革热疫情防控等工作增加,差旅费支出增加单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及其他交通费用等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)资产总额4956.98元,其中,流动资产4885.52万元,固定资产71.31万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.14元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4346.17,其中固定资产增加6.09。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2024年度,耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)政府采购支出总额4.94万元,其中:政府采购货物支出0.65万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出4.29万元。授予中小企业合同金额4.94万元,其中:授予小微企业合同金额4.94万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

(详见附表13

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分 名词解释

 









(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按行政支出事业支出等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 

耿马傣族佤族自治县卫生健康局

2025124

 

监督索引号53092600636102001111


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