政府信息公开
(县教育体育局)
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gmzzxjytyj/2025-00040
发布机构
耿马县教育体育局
文  号
发布日期
2025-02-19
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2025年预算公开
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耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2025年预算公开目录

第一部分 耿马县孟定镇中心校本级2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县孟定镇中心校本级2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县孟定镇中心校本级2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县孟定镇中心校本级2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

一)部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策,贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、在巩固提高“两基”工作成果和整体水平上,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,负责辖区控辍保学工作。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责全体教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)机构设置情况

耿马县孟定镇中心校共设置29个内设机构,包括:德育处、教学处、总务处、办公室、孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望完小、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小、孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小。所属单位0个。

(三)重点工作概述

本年度孟定镇中心校在县教育体育局的正确领导下,始终贯彻党的二十大精神,牢固树立正确的科学发展观,全面落实科教兴国战略思想,深化人才教育的根本意识,与时俱进,开拓创新,坚持开展学校、教师、学生精细化管理,承传统教育之优势,立学校现代化长远发展,以提高教育教学质量为中心,促进素质教育快速提升,着重加强和改进新时代师德师风建设,抓好青年教师培训计划;逐步推行义务教育学校校长职级制,促进校长队伍专业化建设。深化教育综合改革,继续推进落实小学阶段招生考试制度改革和小学学生综合素质评价工作、着力推动县管校聘进程,切实提升教育高质量发展水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制390人,其中:行政编制0人,工勤人员编制4人,事业编制386人。在职实有386人,其中:财政全额保障386人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人,其中:离休0人,退休172人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入82136116.83元,其中:一般公共预算75282316.83元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入6853800.00元,非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加9660852.48元,增长13.32%,主要原因分析:本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算,故单位总收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入75282316.83元,其中:本年收入75282316.83元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款75282316.83元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3177052.48元,增长4.4%,主要原因分析:本年度调整基本工资标准,工资福利支出预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出82136116.83元。财政拨款安排支出75282316.83元,其中:基本支出74680560.46元,与上年对比增加3087903.6元,增长4.31%,主要原因分析:本年度调整基本工资标准,工资福利支出预算数较上年增加;项目支出601756.37元,与上年对比增加89148.88元,增长17.39%,主要原因分析:本年度预算的困难学生补助经费增加,故项目增加。财政专户管理资金支出0.00元,与上年对比减少360000.00元,下降100%,主要原因分析:本年级将保教费纳入单位资金收入预算;其他支出6853800.00元,与上年对比增加6843800.00元,增长684.38%,主要原因:本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算,故其他收入增加。

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、教育支出—学前教育1404750.99元,主要用于学前教育教师工资福利支出、单位运转、困难学生补助等支出的相关支出。

2、教育支出—小学教育52489128.39元,主要用于小学教育教师工资福利支出、单位运转、困难学生补助等支出的相关支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4007874.6元,主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6302785.34元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤207874.68元;主要用于遗属补助人员的补助。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2796861.00元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出206464.82元,主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4727089.01元,主要用于在职教师住房公积金单位缴纳部分。

9、教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出3139488.00元主要用于临时人员公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1、基本工资学前96648.00元(其中:基本支出96648.00元)。

2、基本工资小学19062746.4元(其中:基本支出19062746.4元)。

3、津贴补贴学前71760.00元(其中:基本支出71760.00元)。

4、津贴补贴小学9053748.00元(其中:基本支出学9053748.00元)。

5、绩效工资学前172968.00元(其中:基本支出172968.00元)。

6、绩效工资小学22889538.00元(其中:基本支出22889538.00元)。

7、机关事业单位基本养老保险缴费6302785.34元(其中:基本支出6302785.34元)。

8、职工基本医疗保险缴费2796861.00元(其中:基本支出2796861.00元)。

9、其他社会保障缴费206464.82元(其中:基本支出206464.82元)。

10、其他社会保障缴费学前1713.43元(其中:基本支出1713.43元)。

11、其他社会保障缴费小学274033.43元(其中:基本支出274033.43元)。

12、住房公积金4727089.01元(其中:基本支出4727089.01元)。

13、办公费学前618000.00元(其中:基本支出618000.00元)。

14、办公费小学95217.12元(其中:基本支出95217.12元)。

15、工会经费学前4895.52元(其中:基本支出4895.52元)。

16、工会经费小学782952.65元(其中:基本支出782952.65元)。

17、生活补助3347362.68元(其中:基本支出3347362.68元)。

18、退休费4007874.6元(其中:基本支出4007874.6元)。

19、其他商品和服务支出学前3173.34元(其中:基本支出3173.34元)。

20、其他商品和服务支出小学164729.12元(其中:基本支出164729.12元)。

21、教育收费专项资金学前教育431000.00元(其中:项目支出431000.00元)。

22、县级配套学生资助专项资金学前教育4592.70元(其中:项目支出4592.70元)。

23、县级配套学生资助专项资金小学教育166163.67元(其中:项目支出166163.67元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县孟定镇中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年减少0元,较上年无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

耿马自治县孟定镇中心校2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

耿马自治县孟定镇中心校2025年公务接待费预算为0元,较上年无变化,国内公务接待批次预计为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

耿马自治县孟定镇中心校2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费0元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县孟定中心校2024年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”:健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度,对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定中心校2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是我单位属纯事业单位,不安排机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况(净值)

截至2024年12月31日,耿马自治县孟定镇中心校资产总额74773596.5元,其中,流动资产3148435.86元,固定资产69319157.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产94650.64元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2211352.16元,其中固定资产增加1365736.83元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。

(四)其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校无“三公”经费预算,政府性基金预算,政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算,故部门“三公”经费预算表、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空。

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办法(2021)10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校。

四、项目基本概况

根据临政办法(2021)10号文件,《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案德通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

五、项目实施内容

帮助改善贫困家庭幼儿就学水平,解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

县本级财力安排资金170756.37元。

七、项目实施计划

2025年度实施完成,支付资金为170756.37元。

八、项目实施成效

通过项目的实施,一是保证教育教学活动正常有序进行;二是对困难学生实施体、智、德、美等方面发展的教育,促进其身心和谐发展;三是让国家惠民政策落实到位,提高家长和社会满意度。

监督索引号53092600336001600111

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